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中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)
丛 书 名:
新法规政策下财会操作实务丛书
作 译 者:
贺志东
出版时间:
2019-09
字 数:
850
页 数:
464
版 次:
01-01
开 本:
16开 开
印 次:
01-01
ISBN:
9787121372360
所属分类:
经济管理,会计、财税,统计/审计,
定价:
108.0
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内容简介:
全书共 5 篇 14 章。内容包括:内部审计综合知识(内部审计综述、内部审计准则)、内部审计作业准则(内部审计证据、内部审计程序、内部审计底稿、内部审计方法、计算机内部审计、后续内部审计、内部审计报告)、内部审计业务准则(经济责任审计、经济效益内审)、内部审计管理准则(内部审计管理概述、内部审计部门管理、内部审计计划管理、内部审计质量控制、内部审计项目管理、内部审计关系处理、内部审计档案管理、内部审计培训管理、内部审计信息)、内部审计实务指南(业务循环内审、销售与收款循环的内部审计、采购与付款循环的内部审计、生产循环的内部审计、筹资与投资循环的内部审计、现金的内部审计、基建项目内审)等等。在本书末尾作者还精心汇编了最新中国内部审计方面法规,以供读者学习或工作中随时查阅。
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